Канцтовары
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Конечно, спишите на основании раздаточной ведомости
Добавлено (04.12.2013, 19:58)
---------------------------------------------
Оплата к накладной не имеет отношения. по документам вы все получили
Добавлено (04.12.2013, 19:58)
---------------------------------------------
Оплата к накладной не имеет отношения. по документам вы все получили
-
- Місцевий
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
На предприятии порядок учета канцтоваром можно установить в учетной политике предприятия.
У нас, например, установлен лимит. Канцтовары со склада выдаются по заборному листу (в пределах этого лимита) и списываются сразу на расходы.
У нас, например, установлен лимит. Канцтовары со склада выдаются по заборному листу (в пределах этого лимита) и списываются сразу на расходы.
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Місцевий
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
mla1989 писав:В нас немає складу,маленький відділ з 2-х чоловік.
Положением № 947 допускается прямое списание канцелярских принадлежностей сразу на расходы (см. с/сч.234)
У невеликих установах канцелярське приладдя (папір, олівці тощо) та медикаменти (за винятком спирту та медикаментів, що мають велику вартість), придбані і одночасно видані на поточні потреби, можуть зразу списуватися на фактичні видатки з відображенням їх загальної вартості за дебетом і кредитом субрахунку 234.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 19
- З нами з: 15 листопада 2013, 14:39
- Регіон: Черновицкая Область
- Звідки: Берегомет
Доброго дня. Підскажіть будь ласка. Установою були закуплені флешки по 85 грн кожна, віднесені на 234 рах. вони висіли там кілька місяців, потім були списані по роздатковій відомості. Що робити поверти їх на баланс чи залиши все як воно є. Дякую.
-
- Місцевий
- Повідомлень: 704
- З нами з: 30 червня 2012, 22:03
- Регіон: Cortés
- Звідки: Tegucigalpita
- Подякували: 5 разів
gavaleshk-natalja писав:Що робити поверти їх на баланс чи залиши все як воно є.
Восстановите в учете и отнесите на с/сч.221. Учет МБП, введенных в эксплуатацию, ведется в соответствии с п.9 Раздела V Положения № 947.
- mulberry
- Місцевий
- Повідомлень: 527
- З нами з: 09 серпня 2012, 10:33
- Регіон: Cortés
- Звідки: Barrio San Antonio
- Подякували: 2 рази
mla1989, печатки облікуються на 113 рах. Робите неправильні проводки із вартістю печатки червоним , а правильні-чорним.
Добавлено (31.07.2014, 11:19)
---------------------------------------------
Само собою, проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку).
Добавлено (31.07.2014, 11:21)
---------------------------------------------
Маю надію, що це помилка поточного року? Бо якщо минулого-тоді через фінрезультат і в звітності за 9 місяців ( пояснювальна записка) описуєте, чому саме посеред року фінрезультат змінився.
Добавлено (31.07.2014, 11:19)
---------------------------------------------
Само собою, проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку).
Добавлено (31.07.2014, 11:21)
---------------------------------------------
Маю надію, що це помилка поточного року? Бо якщо минулого-тоді через фінрезультат і в звітності за 9 місяців ( пояснювальна записка) описуєте, чому саме посеред року фінрезультат змінився.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 87
- З нами з: 30 вересня 2013, 21:32
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 1 раз
- Подякували: 3 рази
ні,в поточному році....
"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі?
а якже звіт за 2 квартал?
"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі?
а якже звіт за 2 квартал?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 31
- З нами з: 15 лютого 2014, 12:26
- Регіон: Херсонская Область
- Звідки: Херсон
У головній книзі Ви просто відображаєте проводкою, а червоне і красне - це в бухгалтерській довідці до меморіального ордера №17 (я всі виправлення в ньому роблю).mla1989 писав:"проводка із списання ( червоним) буде без пари ( знімаєте суму із 80-го рахунку)."- тобто знімаю суму з 802 червоним в головній книзі? а якже звіт за 2 квартал?
Щодо звіту, то за 2 квартал Ви вже здались - у третьому відобразяться зміни. Ми так само корегували, зокрема минулий рік.
- vesna_ubr
- Мандрівник
- Повідомлень: 24
- З нами з: 13 лютого 2012, 14:22
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Кривой Рог
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні, оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
Добавлено (30.10.2014, 12:38)
---------------------------------------------
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні,
оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата
невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
Добавлено (30.10.2014, 12:38)
---------------------------------------------
В жовтні : купили канцтовари для заходів, зареєстрували в казні,
оприбуткували за місяць, заходи провели, канцтовари видали. Оплата
невідомо коли. Списувать на фактичні можно?
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
-
- Квартирант
- Повідомлень: 67
- З нами з: 17 листопада 2014, 13:18
- Регіон: Днепропетровская Область
- Звідки: Днепропетровск
Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10300
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Вартість малоцінних та швидкозношуваних предметів, що передані в експлуатацію, виключається зі складу активів (списується з балансу) з подальшою організацією оперативного кількісного обліку таких предметів за місцями експлуатації і відповідними особами протягом строку їх фактичного використання.Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10300
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Речь наверно о Доверенности на получение ТМЦ, если их в учёте у вас нет, то и ставить уже не нужно!! Пользуйтесь ими! Это уже не бланки строгой отчётности!!Vesna777 писав:Чи обов'язково при покупці канц.товарів оформляти доручення ? Продавець його не хоче брать, а у нас закінчились. Нашла в шкафу пачку неоприбуткованих нових доручень, що робити : як їх правильно оприбуткувати чи зовсім не виписувати?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 10
- З нами з: 06 травня 2015, 15:06
- Регіон: Днепропетровская область
- Контактна інформація:
При 100% списании их ведут на забалансовом счете, можно списівать по 50% - первые 50% списывают в момент передачи в эксплуатацию, вторые 50% - в момент фактического списания (непригодности)Dasha3152 писав:Скажите пожалуйста могу ли я при сразу при выдаче в пользование по раздаточной ведомости по 234 счету ножниц, лотков для бумаги, сразу относить на фактические и оформлять акт списания, для меня этот момент не совсем понятен, ножницы будут а на балансе не будет, списаны????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 184
- З нами з: 22 серпня 2012, 17:32
- Регіон: Львовская область
- Звідки: Львов
- Дякував (ла): 5 разів
- Подякували: 3 рази
З попередніх коментарів я не зрозуміла - степлери, діркопробивачі, ножиці, підставки під календар, флешки, калькулятори обліковувати на 234 чи 221?
Установою (100 працюючих) отримано канцтовари на суму 9000 грн., в т.ч. степлери (1шт на суму 75,00), діркопробивачі (1шт - 75,00), ножиці (5шт - 120,00), підставки під календар (1шт - 36,00), флешки(1шт - 100,00) , калькулятори (6шт - 685,00). Все зразу роздано згідно відомості працівникам.
Складати акт на списання на 9000 грн., але без кількості степлерів, діркопробивачів.......???
Канцтовари будуть в наявності, але не будуть на обліку чи в оборотній відомості буде тільки кількість і за ким рахується? Яким актом списувати кількість після того, як стануть непридатними?
А в балансі як і де показувати?
Я зовсім заплуталася.
Кореспонденція: оприбутковано 221-675
811-411
видано 411-221 ????
І ще 221 списувати по акту МШ-8 чи акту типова форма № З-2?
Чи потрібно вести: МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів???
Установою (100 працюючих) отримано канцтовари на суму 9000 грн., в т.ч. степлери (1шт на суму 75,00), діркопробивачі (1шт - 75,00), ножиці (5шт - 120,00), підставки під календар (1шт - 36,00), флешки(1шт - 100,00) , калькулятори (6шт - 685,00). Все зразу роздано згідно відомості працівникам.
Складати акт на списання на 9000 грн., але без кількості степлерів, діркопробивачів.......???
Канцтовари будуть в наявності, але не будуть на обліку чи в оборотній відомості буде тільки кількість і за ким рахується? Яким актом списувати кількість після того, як стануть непридатними?
А в балансі як і де показувати?
Я зовсім заплуталася.
Кореспонденція: оприбутковано 221-675
811-411
видано 411-221 ????
І ще 221 списувати по акту МШ-8 чи акту типова форма № З-2?
Чи потрібно вести: МШ-2 Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів, МШ-4 Акт вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів???
- Радистка_Кэт
- Коронована особа
- Повідомлень: 2220
- З нами з: 20 вересня 2012, 20:18
- Регіон: Киев
- Звідки: Киев
- Дякував (ла): 46 разів
- Подякували: 21 раз
Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.
Акт списания делаю.
Акт списания делаю.
-
- Квартирант
- Повідомлень: 82
- З нами з: 31 березня 2015, 09:49
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
Дякую!Радистка_Кэт писав:Я не парюсь - степлеры и дыроколы - тоже 234 и списываю на основании раздаточной ведомости. Списываю совсем, не веду количественный учет. Прописала это в учетной политике.
Акт списания делаю.
Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10300
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Первісною вартістю запасів, що придбані за плату, є собівартість запасів, яка складається з таких фактичних витрат:Иришка писав:Добрий день! По 234 рахунку оприбутковувати суму з ПДВ чи необхідно ПДВ відразу на фактичні відносити?
- суми, що сплачується згідно з договором постачальнику (продавцю), за вирахуванням непрямих податків;
- суми ввізного мита;
- суми непрямих податків у зв'язку з придбанням запасів, які не відшкодовуються суб'єктам державного сектору;
- транспортно-заготівельні витрати (затрати на заготівлю запасів, оплата тарифів (фрахту) за вантажно-розвантажувальні роботи і транспортування запасів усіма видами транспорту до місця їх використання, включаючи витрати зі страхування ризиків транспортування запасів);
- інші витрати, які безпосередньо пов'язані з придбанням запасів і доведенням їх до стану, в якому вони придатні для використання у запланованих цілях. До таких витрат, зокрема, належать прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати суб'єкта державного сектору на доопрацювання і підвищення якісно технічних характеристик запасів.
EVGENIY, напишіть, будь-ласка за новим планом рахунків на який рахунок ставити ручки, ксероксу бумагу?