Добрий день підскажіть будь-ласка.
Наприклад: Ми придбали у ТОВ "ххх" мікроскоп вартістю 36000,00 грн за бюджетні кошти, ТОВ "ххх" виписує нам податкову накладну і реєструє її, і ми її отримуємо...
Питання: що робити з цією ПН, як відобразити її в бух обліку і в реєстрі ПН???
пс. одна людина підсказала, що потрібно виписати податкову накладну ідентичну тій що ми отримали але в графі продавець заповнити свої дані і зареєструвати її.
Що робити з ПДВ, якщо...
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Ви що, перший раз отримали від постачальника ПН?!? Я що ви раніше робили з ПН?
Тощо це бюджетні кошти, це зрозуміло, інших коштів у вас не може у бути. Уточніть, це спеціальний чи загальний фонд та чи є ви платником ПДВ.
Тощо це бюджетні кошти, це зрозуміло, інших коштів у вас не може у бути. Уточніть, це спеціальний чи загальний фонд та чи є ви платником ПДВ.
бюджетні значить загальний :) так платники податку
зі спец рахунком давно все зрозуміло.
зі спец рахунком давно все зрозуміло.
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Знаю, що певні установи при оплаті за рахунок загального фонду включають суми ПДВ до первісної вартості ОЗ, тобто суму ПДВ не відносять до податкового кредиту.
Податковий кодекс передбачає включати всі суми до ПК та одночасно нараховувати податкові зобов’язання. Саме такий варіант пропонує ваша знайома. Тоді Вам прийдеться діяти однаково, як за спецаільним так і за загальний фондом
Податковий кодекс передбачає включати всі суми до ПК та одночасно нараховувати податкові зобов’язання. Саме такий варіант пропонує ваша знайома. Тоді Вам прийдеться діяти однаково, як за спецаільним так і за загальний фондом
Тобто, я відображаю отриману ПН від постачальника в розділі 2 і виписую таку ж саму подакову накладну сам собі в розділі 1 і реєструю її? а як тоді відобразити ПН яку я сам собі виписав у бух обліку?
- Матвєєва Вікторія
- Коронована особа
- Повідомлень: 1263
- З нами з: 03 лютого 2014, 07:33
- Регіон: Харків
- Дякував (ла): 12 разів
- Подякували: 144 рази
- Контактна інформація:
Є тільки один варіант - як податкові зобов*язання
Саме тому багато хто з бухгалтерів взгалі не заморочуються з загальним фондом
Саме тому багато хто з бухгалтерів взгалі не заморочуються з загальним фондом
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 23
- З нами з: 15 грудня 2015, 11:30
- Регіон: Киевская область
- Подякували: 2 рази
Допоможіть розібратись. Приводимо приклад.
1.Отримано кошти на начання (неоподатковані операції):
Дт 323 Кт 364 -120 грн:
Нараховано дохід :
Дт 364 Кт 711 -120 грн.
2. Ці кошти використанні на придбання матеріалів для використання в неоподаткованих операціях:
Дт 675 Кт 323 -120 грн;-оплачено
Дт 234 Кт 675 -100 грн-оприбутковано матеріали;
Дт 234 Кт 675 -20 грн-віднесено суми ПДВ на вартість матеріалів.
Які проводки відобразити в бухгалтерському обліку по податковим зобов"язанням, що відображаємо в р.4,1 (Зведена податкова накладна за місяць) та р.10.1."Податковій декларації", щоб податковий та бухгалтерський облік відповідали один одному? Дякую
1.Отримано кошти на начання (неоподатковані операції):
Дт 323 Кт 364 -120 грн:
Нараховано дохід :
Дт 364 Кт 711 -120 грн.
2. Ці кошти використанні на придбання матеріалів для використання в неоподаткованих операціях:
Дт 675 Кт 323 -120 грн;-оплачено
Дт 234 Кт 675 -100 грн-оприбутковано матеріали;
Дт 234 Кт 675 -20 грн-віднесено суми ПДВ на вартість матеріалів.
Які проводки відобразити в бухгалтерському обліку по податковим зобов"язанням, що відображаємо в р.4,1 (Зведена податкова накладна за місяць) та р.10.1."Податковій декларації", щоб податковий та бухгалтерський облік відповідали один одному? Дякую