Buxgalter писав:Так, EVGENIY, мабуть що так, а якщо придбання за рахунок надходження цього року то знімаємо з доходів? Д-т 7111 К-т 5111?
Так тільки через 5411
Дт 7111 кр 5411
Дт 5411 Кр 5111
EVGENIY,Buxgalter,поясните мне.а если у меня залишок по спецу 60 тис., за квартал надийшло 50 тис.хочу купить принтер.так что мне его оприходывать используя залишок(60 тис.)5512-5111.господи дурдом какой-то натворили.
у вас принтер что 110 тыс стоит???
5512 5111 это не оприходование!!!
5512-5111-так как здесь об этом речь.(остальные проводки я знаю.понятно что она неодна)
вы мне обьясните почему если кошты с залишку(60 тис.)нужно делать 5512-5511,а не 7111-5411
залишок коштив+надходження этого года после 1 квартала уже все в финрезультате.
Добрий день. Скажіть будь ласка чи є в 1113 субрахунку підгрупи? Прийшов журнал № 7 і там є таблиця по 10 та 11 рахункам,в ній розписані які цьому рахунку належать субрахунки та підгрупи, а ось по субрах 1113 підгрупи відображені не цифрами а дефізами.Дякую!
EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net, ну може тому що у вас на 7111 нічого не має!!!!!!!!!!!!?!?!?!?
это я и сама понимаю что квартал закрылся и уже ничего на 7111 нет.
вы меня непонимаете о чем я спрашиваю.у меня на начало года залишок 50 тис.за январь -март поступило 60 тис.в марте я покупаю инма.какую из проводок делать 5512-5111 или 7111-5411,5411-5111.вот в чем вопрос.
выходит если покупаешь чего то на 1113 в самом начале квартала(когда финрезультат выведен) тогда 5512-5111 снимаю с финрезультата ,а если посреди квартала тогда снимаю з доходов 7111-5411,5444-5111.так чтоли.я вообще какой-то тормоз.
EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net, ну може тому що у вас на 7111 нічого не має!!!!!!!!!!!!?!?!?!?
это я и сама понимаю что квартал закрылся и уже ничего на 7111 нет.
вы меня непонимаете о чем я спрашиваю.у меня на начало года залишок 50 тис.за январь -март поступило 60 тис.в марте я покупаю инма.какую из проводок делать 5512-5111 или 7111-5411,5411-5111.вот в чем вопрос.
выходит если покупаешь чего то на 1113 в самом начале квартала(когда финрезультат выведен) тогда 5512-5111 снимаю с финрезультата ,а если посреди квартала тогда снимаю з доходов 7111-5411,5444-5111.так чтоли.я вообще какой-то тормоз.
А в кошторисе у вас как запланированы расходы по 2210?? За счёт остатка или за счёт дохода??? Вот вам ваш ориентир!
EVGENIY писав:tatyanaw1@ukr.net, ну може тому що у вас на 7111 нічого не має!!!!!!!!!!!!?!?!?!?
это я и сама понимаю что квартал закрылся и уже ничего на 7111 нет.
вы меня непонимаете о чем я спрашиваю.у меня на начало года залишок 50 тис.за январь -март поступило 60 тис.в марте я покупаю инма.какую из проводок делать 5512-5111 или 7111-5411,5411-5111.вот в чем вопрос.
выходит если покупаешь чего то на 1113 в самом начале квартала(когда финрезультат выведен) тогда 5512-5111 снимаю с финрезультата ,а если посреди квартала тогда снимаю з доходов 7111-5411,5444-5111.так чтоли.я вообще какой-то тормоз.
А в кошторисе у вас как запланированы расходы по 2210?? За счёт остатка или за счёт дохода??? Вот вам ваш ориентир!
евгений.спасибо за ответы.вроде и понимаю,но всеравно недопонимаю.(сорри 1 год работаю)
остаток денег на начало года сидит в финрезультате.надходження єтого года (7111) закрылся тоже на финрезультат.в итоге в 5512 сидит остаток денег прошлого года.в 5511 сидит надходження этого года.
вот в апреле я купила стенд(на 1113)какую мне проводку делать?пожалуйста непишите,что**я вам уже все обьяснил**помогите.
EVGENIY писав:А в кошторисе у вас как запланированы расходы по 2210?? За счёт остатка или за счёт дохода???
за счет дохода(он у меня от надання платних послуг+здача в оренду майна).
была в казне тоже разговаривала на эту тему.они мне так обьяснили (если верно поняла),что пока я невыкористаю доходи этого года,которые планировала,то 5512(залишок спецкоштив) нетрогаю.это только если мне небудет хватать доходов этого года,тогда только я могу брать с 5512.
Доброго дня!
У нас на є двигун з автомобіля. Потрібно його списати. Яка правильна процедура цього списання?
Двигун було віднесено на основні засоби.
Питання, як правильно списати, виникає через те,що там є кольоровий метал.
Матвєєва Вікторія писав:Придбання основних засобів за рахунок спеціального фонду
1
Зміст господарської операції
Кореспонденція субрахунків
1
Нараховані доходи від надання платних послуг
2111, 6212
7111
2
Отримано кошти від надання платних послуг
2313
2111, 6212
3
Отримані від постачальника основні засоби
1311
6211
4
Перераховано постачальнику кошти
6211
2313
5
Вилучено з доходів від надання платних послуг кошти, використані для придбання основних засобів
7111
5411
6
Введено в експлуатацію основні засоби
10
1311
Одночасно відображено зміни в капіталі
5411
5111
Добрий день. А що робити якщо у нас в установі рахунок 5411 не задіяний. ( У нас немає коштів цільового фінансування.) Ми працюємо з рахункои 7011 ( бюджетні асигнування). Чи можна буде тоді зробити такі проводки по оприбуткуванню Інших необоротних матеріальних активів придбаних за рахунок коштів загального фонду по КЕКВ 2210 1) Дт 2313 Кт 7011 2) Дт 6211 Кт 2313 3)Дт 1312 Кт 6211 4)Дт 11 Кт 1312 5) Дт 7011 Кт5111
І що тоді робити з амортизацією яка по наступним проводкам Дт 8014 Кт 1411 Дт 5511 Кт 5511 не зменшую рах 5111, що призводить до неможливості використовувати формулу 5111= (10 рах+11 рах) - 14рах Дякую!
На субрахунку 7011 "Бюджетні асигнування" ведеться облік доходів розпорядниками бюджетних коштів, що отримані за рахунок бюджетних асигнувань на виконання суб'єктом державного сектору своїх повноважень, визначених законодавством (крім асигнувань капітального характеру, які обліковуються у складі цільового фінансування).
Доброго ранку! Прохання допомогти у вирішенні проблеми оприбуткування малоцінних необоротних активів, виготовлених власними силами (столи).
У мене такі проведення (я не впевнена у правильності, але по іншому не бачу можливості показати в обліку):
Дт 1312 Кт 1513 (витрачені матеріали)
Дт 5512 Кт 1312 (тут не бачу іншої кореспонденції, ніж з фінансовим результатом минулого періоду)
Дт 1113 Кт 5111
Дт 8014 Кт 1412 (сума зносу 50%)
Що, можливо, не так?
ssvet_ubr писав:Доброго ранку! Прохання допомогти у вирішенні проблеми оприбуткування малоцінних необоротних активів, виготовлених власними силами (столи).
У мене такі проведення (я не впевнена у правильності, але по іншому не бачу можливості показати в обліку):
Дт 1312 Кт 1513 (витрачені матеріали)
Дт 5512 Кт 1312 (тут не бачу іншої кореспонденції, ніж з фінансовим результатом минулого періоду)
Дт 1113 Кт 5111
Дт 8014 Кт 1412 (сума зносу 50%)
Що, можливо, не так?
Мне кажется вот так будет логичней:
Дт 1312 Кр 1513
Дт 1113 Кр 1312
Дт 5512 Кр 5111
Дт 8014 Кр 1412
Хотя тоже не уверен в правильности! Перемудрили в кореспонденции!
ssvet_ubr писав:EVGENIY, дякую! Поправила! Згідно типової кореспонденції так правильніше.
Следите за изменениями, может минфин что то додумает, так как есть в кореспнденции проводка которая в таком случае списывает запасы на 8 класс, и есть на незавершонку! Как они исправят план счетов. мне не известно!
ssvet_ubr писав:Доброго ранку! Прохання допомогти у вирішенні проблеми оприбуткування малоцінних необоротних активів, виготовлених власними силами (столи).
У мене такі проведення (я не впевнена у правильності, але по іншому не бачу можливості показати в обліку):
Дт 1312 Кт 1513 (витрачені матеріали)
Дт 5512 Кт 1312 (тут не бачу іншої кореспонденції, ніж з фінансовим результатом минулого періоду)
Дт 1113 Кт 5111
Дт 8014 Кт 1412 (сума зносу 50%)
Що, можливо, не так?
А мені теж здається, що треба через доходи та Довідку про надходження у натуральній формі...
1312-1513
1113-1312
2313-71... довідка
71...-51
Це не дарунки, а матеріали, які були придбані за рахунок доходів спеціального фонду в минулих періодах. Витрати будуть відображені в момент нарахування амортизації. Тому подвоювати доходи і витрати я думаю не зовсім правильно. Хоча я не зовсім впевнена, тому і запитую
ssvet_ubr писав:Це не дарунки, а матеріали, які були придбані за рахунок доходів спеціального фонду в минулих періодах. Витрати будуть відображені в момент нарахування амортизації. Тому подвоювати доходи і витрати я думаю не зовсім правильно. Хоча я не зовсім впевнена, тому і запитую
- Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами Д-Т 8013 (8023), 8113 (8123) - К-т «Матеріальні витрати» 1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»
ssvet_ubr писав:Це не дарунки, а матеріали, які були придбані за рахунок доходів спеціального фонду в минулих періодах. Витрати будуть відображені в момент нарахування амортизації. Тому подвоювати доходи і витрати я думаю не зовсім правильно. Хоча я не зовсім впевнена, тому і запитую
3.14 - Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами Д-Т 8013 (8023), 8113 (8123) - К-т «Матеріальні витрати» 1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»
Це одна із проводок які Мінфін оприлюднив зміни до типової кореспонденції . Тому, якщо є списання матеріалів то логічно коли приходувалися столи на облік - то це дохід !!!
Востаннє редагувалось 30 травня 2017, 15:15 користувачем JaLyda, всього редагувалось 1 раз.
ssvet_ubr писав:Це не дарунки, а матеріали, які були придбані за рахунок доходів спеціального фонду в минулих періодах. Витрати будуть відображені в момент нарахування амортизації. Тому подвоювати доходи і витрати я думаю не зовсім правильно. Хоча я не зовсім впевнена, тому і запитую
1.4 - Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами Д-Т 8013 (8023), 8113 (8123) - К-т «Матеріальні витрати» 1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»
Це одна із проводок які Мінфін оприлюднив зміни до типової кореспонденції . Тому, якщо є списання матеріалів то логічно коли приходувалися столи на облік - то це дохід !!!
тільки це не 1.4, а 3.14 ))))
при цьому є ще проведення 1.3 : передача устаткування у монтаж 1311,1312,1324 - 1513 ))))) якось вони суперечать один одному )))
ssvet_ubr писав:Це не дарунки, а матеріали, які були придбані за рахунок доходів спеціального фонду в минулих періодах. Витрати будуть відображені в момент нарахування амортизації. Тому подвоювати доходи і витрати я думаю не зовсім правильно. Хоча я не зовсім впевнена, тому і запитую
3.14 - Списання запасів використаних для створення інших активів власними силами Д-Т 8013 (8023), 8113 (8123) - К-т «Матеріальні витрати» 1511 (1521) «Продукти харчування», 1513 (1523) «Будівельні матеріали», 1514 (1524) «Пально-мастильні матеріали», 1515 (1525) «Запасні частини», 1516 (1526) «Тара», 1517 (1527) «Інші виробничі запаси», 1812 (1822) «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 1816 (1826) «Інші нефінансові активи»
Це одна із проводок які Мінфін оприлюднив зміни до типової кореспонденції . Тому, якщо є списання матеріалів то логічно коли приходувалися столи на облік - то це дохід !!!
тільки це не 1.4, а 3.14 ))))
при цьому є ще проведення 1.3 : передача устаткування у монтаж 1311,1312,1324 - 1513 ))))) якось вони суперечать один одному )))
Дякую, виправила пункт 1.4 на 3.14, щоб людей не плутати ))
Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно списати ОЗ (первісна вартість - 9000,00, знос - 10%, ліквідаційна вартість - 300,00)
Д-т 1411 К 1014 9000,00 списуємо знос, а ліквідаційну списувати на рахунок 5111 (в минулому 401) чи на витрати на 8411?
ТаШа0504 писав:Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, як правильно списати ОЗ (первісна вартість - 9000,00, знос - 10%, ліквідаційна вартість - 300,00)
Д-т 1411 К 1014 9000,00 списуємо знос, а ліквідаційну списувати на рахунок 5111 (в минулому 401) чи на витрати на 8411?
EVGENIY,
Якщо я правильно зрозуміла, будуть наступні проводки:
Д 1411 К 1014 9000,00 знос
Д 8411 К 10 300,00 ліквідаційна вартість
Д 5111 К 5512 9300,00 зменшуємо внесений капітал на загальну суму списання так?
ТаШа0504 писав:EVGENIY,
Якщо я правильно зрозуміла, будуть наступні проводки:
Д 1411 К 1014 9000,00 знос
Д 8411 К 10 300,00 ліквідаційна вартість
Д 5111 К 5512 9300,00 зменшуємо внесений капітал на загальну суму списання так?
Хіба залишкова вартість це одне й те саме що і ліквідаційна?? Звідки ви взяли друге проведення і чому ігноруєте трете проведення в п.1.31?? Я не можу знати де у вас в обліку ви відображали ліквідаційну вартість! І як ви переносили залишки на рахунки! Не всі переносили на рахунок 5111 первинну вартість!