Звіт за ІІІ квартал
Добрий день.
Як, де і чи потрібно покпзати кредиторську заборговпність по КЕКВ2210 (канцтовари) у формі 2дс?
Як тоді заповнити форму 1дс, щоб пішов баланс?
Як заповнити рядок 1420 у моєму випадку?
Як, де і чи потрібно покпзати кредиторську заборговпність по КЕКВ2210 (канцтовари) у формі 2дс?
Як тоді заповнити форму 1дс, щоб пішов баланс?
Як заповнити рядок 1420 у моєму випадку?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
наприклад було отримано канцтоварів на 100 грн і списано, поки не проплатили маємо кредиторську заборгованість
Баланс
1420 - -100 (мінус)
1545 - 100
ф2дс
І розд
2210 - 100
4 розд
2840 - 100
Баланс
1420 - -100 (мінус)
1545 - 100
ф2дс
І розд
2210 - 100
4 розд
2840 - 100
Тобто у формі 2дс у рядках 2210 і 2840 даних 100 грн. потрібно додати до тієї суми, що показана по касових видадках ( з форми2)?EVGENIY писав:наприклад було отримано канцтоварів на 100 грн і списано, поки не проплатили маємо кредиторську заборгованість
Баланс
1420 - -100 (мінус)
1545 - 100
ф2дс
І розд
2210 - 100
4 розд
2840 - 100
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Розділ І це не касові видатки! Це витрати або як всі звикли ФАКТИЧНІ видатки!
-
- Новачок
- Повідомлень: 2
- З нами з: 09 квітня 2017, 20:46
- Регіон: Киевская область
Підкажіть будь-ласка - в формі звітності Excel, яка викладена на сайті відсутній стовпчик із фактичними видатками, -його вже не треба заповнювати?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 20
- З нами з: 03 листопада 2015, 10:00
- Регіон: Киевская область
- Дякував (ла): 11 разів
- Подякували: 1 раз
Добрий день. Підкажіть будь-ласка, де у звіті про фінансові результати відобразиться сума списання ОЗ (залишкова вартість, ліквідаційна вартість?) 2250 Інші витрати за обмінними операціями? Чи ці суми вилучаються з цього звіту?
Доброго дня, підкажіть будь ласка , не сходиться рядки форми 2-дс " Профіцит/дефіцит за звітний період" - р.2390 з балансом - Фінансовий результат р.1420 на суму списання ІНМА минулих років. При списанні були зроблені наступні проводки: Дт 5111 Кт 5512 на залишкому вартість ІНМА. В чому помилка чи так і повинно бути???
Коллеги, HELLP!!!!! Чи можливий фінансовий результат в балансі (р.1420) відємним ??????
EVGENIY, доброго дня! Вибачте, що звертаюсь до Вам особисто, може Ви підкажете,Чи можливий фінансовий результат в балансі (р.1420) відємним ?????? Залишок по 5511 складає 127 500 По ДТ, а 5512 - залишок по Кт -83000. Як вираховувати фін. результат,який переноситься до балансу р, 1420???? Вперше зіткнулися з такою ситуацією. Якщо взяти суму, то вона буде зі знаком "-".
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
можливий і в цьому не має нічого поганого!Илона717 писав:EVGENIY, доброго дня! Вибачте, що звертаюсь до Вам особисто, може Ви підкажете,Чи можливий фінансовий результат в балансі (р.1420) відємним ?????? Залишок по 5511 складає 127 500 По ДТ, а 5512 - залишок по Кт -83000. Як вираховувати фін. результат,який переноситься до балансу р, 1420???? Вперше зіткнулися з такою ситуацією. Якщо взяти суму, то вона буде зі знаком "-".
Дякую! Заспокоїли трохи. А сама форма допускає поставити суму зі знаком "-" в р. 1420? Чи корректне буде заповнення даної форми ?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Допускає! Фінансовий результат і раніше міг бути з мінусом і зараз!Илона717 писав:Дякую! Заспокоїли трохи. А сама форма допускає поставити суму зі знаком "-" в р. 1420? Чи корректне буде заповнення даної форми ?
-
- Новачок
- Повідомлень: 3
- З нами з: 04 жовтня 2017, 18:33
- Регіон: Кировоградская область
- Дякував (ла): 7 разів
Доброго дня! Підкажіть будь-ласка чи потрібно в ф. 2-дс вказувати передплату у фактичних видатках? По суті ми ж ще не отримали послуги? В балансі вона вказана в дебіторській заборгованості.
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 5 разів
В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 5 разів
Вже все вияснила: в рядок 1450 потрыбно писати КЕКВ 3110 + КЕКВ 3132 ( якщо кап.інв.незаверщені). Іншу субвенцію в баланс не показуємо, але прописуємо в фін.звіті в 4 таблиці в матеріальні витрати. Але знов питання, якщо показуємо в фін звіт в рядок 2840, то куди відносити цю іншу субвенцію в таб.І ? Бо рядок 2890 повинен дорівнювати 2290. І де взяти шпаргалку до заповнення звіту оновлену?
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
ви нічого не вияснили!Хворостяновка писав:Вже все вияснила: в рядок 1450 потрыбно писати КЕКВ 3110 + КЕКВ 3132 ( якщо кап.інв.незаверщені). Іншу субвенцію в баланс не показуємо, але прописуємо в фін.звіті в 4 таблиці в матеріальні витрати. Але знов питання, якщо показуємо в фін звіт в рядок 2840, то куди відносити цю іншу субвенцію в таб.І ? Бо рядок 2890 повинен дорівнювати 2290. І де взяти шпаргалку до заповнення звіту оновлену?
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 5 разів
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Це брєд! Я вам написав в повідомленні вище чому дорівнює 1450 рядок! До того ж Мінфін писав що не має звіряння фінансової і бюджетної звітності, а ви хочете втулити з бюджетної в фінансову!!!!EVGENIY писав:Хворостяновка писав:Вже все вияснила: в рядок 1450 потрыбно писати КЕКВ 3110 + КЕКВ 3132
-
- Мешканець
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
залишок по рах. 5411 чи обороти які відбулися за звітний період??????EVGENIY писав:Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
ЗалишокЛІДІЯ Кулешник писав:залишок по рах. 5411 чи обороти які відбулися за звітний період??????EVGENIY писав:Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????
-
- Мандрівник
- Повідомлень: 49
- З нами з: 11 лютого 2014, 12:12
- Регіон: Луганская Область
- Звідки: Луганск
- Дякував (ла): 5 разів
-
- Мешканець
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
чим більше читаю тим більше заплутуюся)))) в 3 кварталі придбані 2 компютери ( спец фонд КЕКВ 3110) та принтер ( загальний фонд КЕКВ 2210) на 5411 залишку немає. Потрібно всю суму віднести на "Внесений капітал" рядок 1400 форми 1-дс?????EVGENIY писав:ЗалишокЛІДІЯ Кулешник писав:залишок по рах. 5411 чи обороти які відбулися за звітний період??????EVGENIY писав:Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????
- EVGENIY
- Повелитель Галактики
- Повідомлень: 10323
- З нами з: 29 липня 2010, 01:27
- Регіон: Харьковская область
- Звідки: Харків
- Дякував (ла): 146 разів
- Подякували: 1369 разів
- Контактна інформація:
Якщо залишку не має на 5411 робимо висновок що ви все ввели в експлуатацію! А якщо ввели в експлуатацію то і вартість віднесли на внесений капітал! Внесений капітал це ваш рахунок 5111 і саме 5111 пишемо в рядок 1400 в них навіть назви ідентичні!!!ЛІДІЯ Кулешник писав:чим більше читаю тим більше заплутуюся)))) в 3 кварталі придбані 2 компютери ( спец фонд КЕКВ 3110) та принтер ( загальний фонд КЕКВ 2210) на 5411 залишку немає. Потрібно всю суму віднести на "Внесений капітал" рядок 1400 форми 1-дс?????EVGENIY писав:ЗалишокЛІДІЯ Кулешник писав:залишок по рах. 5411 чи обороти які відбулися за звітний період??????EVGENIY писав:Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????
-
- Мешканець
- Повідомлень: 130
- З нами з: 11 вересня 2015, 09:31
- Регіон: Львовская область
- Дякував (ла): 1 раз
я так і зробила))))) а ці суми за КЕКВ 3110 та за КЕКВ 2210 будуть включені у форму № 2-дс рядок 2010 "Бюджетні асигнування"????EVGENIY писав:Якщо залишку не має на 5411 робимо висновок що ви все ввели в експлуатацію! А якщо ввели в експлуатацію то і вартість віднесли на внесений капітал! Внесений капітал це ваш рахунок 5111 і саме 5111 пишемо в рядок 1400 в них навіть назви ідентичні!!!ЛІДІЯ Кулешник писав:чим більше читаю тим більше заплутуюся)))) в 3 кварталі придбані 2 компютери ( спец фонд КЕКВ 3110) та принтер ( загальний фонд КЕКВ 2210) на 5411 залишку немає. Потрібно всю суму віднести на "Внесений капітал" рядок 1400 форми 1-дс?????EVGENIY писав:ЗалишокЛІДІЯ Кулешник писав:залишок по рах. 5411 чи обороти які відбулися за звітний період??????EVGENIY писав:Откуда вы берёт таку информацию?? Кто вам такое сказал??Хворостяновка писав:В балансі в рядок 1450 потрібно ставити капітальні видатки з ф.2 та ф.4-3 рядок 370. А в актив куди відносити ці суми ( в мене КЕКВ 3132 - кап.ремонт даху платила аванс по договору - ну це в актив на незавершені кап.інвестиції; а КЕКВ 3220 - надавали іншу субвенцію 12000грн. для школи - де їх відображати в активі??? Бо на ці 12000 рве баланс!!!
В рядок 1450 должен попасть остаток по счёту 5411 в вашем учёте, какие кассовые выдатки?????????
А где вы субвенцию показали в пассиве????????