В установі кража основних засобів вартістю більше 20 тис за шт, знос не вийшов. Чи потрібен дозвіл вищестоящої організації для списання з балансу ОЗ та зарахуванню на бозабалансовий рахунок. Цю операцію оформляємо актом на списання ОЗ. Довідка з міліції є. Винних осіб поки не встановлено, йде слідства.
Здравствуйте! Может кто подскажет по своему опыту или где почитать - организация хочет купить дорогостоящее ОС , но это приводит к большой бумажной волоките, утверждению вышестоящего органа и тд и тп, можно ли это ОС купить по частям и чтобы оно так и числилось по частям, в бюджете работаю недавно поэтому не знаю как поступить?!
Добрий день. Підкажіть будь ласка - ми, в межах одного органу управління, передаємо ОЗ з ліквідаційною вартістю (первон.вар-ть 10500,00; знос 10000,00; лікв.варт-ть 500,00грн). Як вірно оформити проведення з передачі:
Дт 5111 Кт 1014 10000,00 грн
Дт 8411 Кт 1014 500,00 грн
Дт 5111 Кт 5512 500,00 грн
Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
DonBuh писав:Добрий день. Підкажіть будь ласка - ми, в межах одного органу управління, передаємо ОЗ з ліквідаційною вартістю (первон.вар-ть 10500,00; знос 10000,00; лікв.варт-ть 500,00грн). Як вірно оформити проведення з передачі:
Дт 5111 Кт 1014 10000,00 грн
Дт 8411 Кт 1014 500,00 грн
Дт 5111 Кт 5512 500,00 грн
Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
Проводки будуть залежати від того чи робили ви технічну проводку станом на 01.01.2017 року, зараз мені не зрозуміло чому у вас 5111 5512 тільки 500 грн а не 10500
В капіталі на Кт5111 в нас сидить сума основного засобу 10000,00 грн та ліквідаційна вартість 500,00 грн.
Сам основний засіб передаємо Дт 5111 Кт1014 10000,00грн, а ліквідаційну вартість списуємо Дт8411 Кт1014 500,00грн та вилучаємо з капіталу Дт5111 Кт5512 500,00грн.
В мене ж само і питання - що робить з ліквідаційною вартістю при передачі? Чи вірно ії списувати або потрібно передавати основний засіб з залишковою вартістю, яка дорівнює ліквідаційної (тобто Дт5111 Кт1014 10500,00 грн)?
DonBuh писав:В капіталі на Кт5111 в нас сидить сума основного засобу 10000,00 грн та ліквідаційна вартість 500,00 грн.
Сам основний засіб передаємо Дт 5111 Кт1014 10000,00грн, а ліквідаційну вартість списуємо Дт8411 Кт1014 500,00грн та вилучаємо з капіталу Дт5111 Кт5512 500,00грн.
В мене ж само і питання - що робить з ліквідаційною вартістю при передачі? Чи вірно ії списувати або потрібно передавати основний засіб з залишковою вартістю, яка дорівнює ліквідаційної (тобто Дт5111 Кт1014 10500,00 грн)?
Підкажіть, будь ласка, проведення. Здійснили поточний ремонт ОЗ, виконавець - приватна фірма. Оформила акти на передачу на ремонт та приймання відремонтованих ОЗ. Так як був поточний ремонт, то вартість робіт списала на видатки за актом виконаних робіт. А сам рух ОЗ потрібно якось в МО показувати? Дт 1014 Кт 1014? Чи Дт 6211 Кт 1014, Дт 1014 Кт 6211?
DonBuh писав:Добрий день. Підкажіть будь ласка - ми, в межах одного органу управління, передаємо ОЗ з ліквідаційною вартістю (первон.вар-ть 10500,00; знос 10000,00; лікв.варт-ть 500,00грн). Як вірно оформити проведення з передачі:
Дт 5111 Кт 1014 10000,00 грн
Дт 8411 Кт 1014 500,00 грн
Дт 5111 Кт 5512 500,00 грн
Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
DonBuh писав:Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
В інвентарній картці можна ліквідаційну вартість показувати, зробіть їм копію
Ira555 писав:Підкажіть, будь ласка, проведення. Здійснили поточний ремонт ОЗ, виконавець - приватна фірма. Оформила акти на передачу на ремонт та приймання відремонтованих ОЗ. Так як був поточний ремонт, то вартість робіт списала на видатки за актом виконаних робіт. А сам рух ОЗ потрібно якось в МО показувати? Дт 1014 Кт 1014? Чи Дт 6211 Кт 1014, Дт 1014 Кт 6211?
в МО такий рух не показується до того ж руху по рахунках бухобліку і не має
оформлюється Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів
1. Акт передачі на ремонт, реконструкцію та модернізацію основних засобів застосовується для оформлення господарських операцій з передачі основних засобів на ремонт, реконструкцію чи модернізацію.
Перший примірник акта передається до бухгалтерської служби та є підставою для припинення нарахування амортизації у разі реконструкції або модернізації тощо.
DonBuh писав:Добрий день. Підкажіть будь ласка - ми, в межах одного органу управління, передаємо ОЗ з ліквідаційною вартістю (первон.вар-ть 10500,00; знос 10000,00; лікв.варт-ть 500,00грн). Як вірно оформити проведення з передачі:
Дт 5111 Кт 1014 10000,00 грн
Дт 8411 Кт 1014 500,00 грн
Дт 5111 Кт 5512 500,00 грн
Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
5111 1014 - 10500
1411 5512 - 10000
Дякую, зі зносом все зрозуміло було, тому вибачаюсь за неповні проведення. Якщо я Вас правильно зрозуміла, то ми ОЗ передаємо з ліквідаційним зносом, та той, хто буде приймати на баланс зарахує ОЗ з нашої ліквідаційною вартістю.
DonBuh писав:Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
В інвентарній картці можна ліквідаційну вартість показувати, зробіть їм копію
Дякую, ми інвентарну картку передаємо разом з ОЗ і там обов'язково вказуємо ліквідаційну вартість. Мене більше цікавили саме проведення по передачі ліквідаційної вартості.
DonBuh писав:Та чи ця ліквідаційна вартість (500,00грн) так само прийде тому, хто це майно безоплатно отримує? Чи вони свою ліквідаційну вартість повинні встановити? Дякую.
В інвентарній картці можна ліквідаційну вартість показувати, зробіть їм копію
Дякую, ми інвентарну картку передаємо разом з ОЗ і там обов'язково вказуємо ліквідаційну вартість. Мене більше цікавили саме проведення по передачі ліквідаційної вартості.
Не має окремого проведення адже Ліквідаційна вартість сидить в первісній!
EVGENIY, якщо ми передаємо ОЗ по акту приймання-передачі згідно постанови №1482, то як на Вашу думку - ми в цьому акті повинні відобразити ліквідаційну вартість цього ОЗ чи тільки в інвентарній картці ця вартість буде (500,00грн)? щоб вони якось зрозуміли, що не потрібно нараховувати знос.
DonBuh писав:EVGENIY, якщо ми передаємо ОЗ по акту приймання-передачі згідно постанови №1482, то як на Вашу думку - ми в цьому акті повинні відобразити ліквідаційну вартість цього ОЗ чи тільки в інвентарній картці ця вартість буде (500,00грн)? щоб вони якось зрозуміли, що не потрібно нараховувати знос.
вам вище відповіли, ось вам ще варіант
У вас недостатньо прав для перегляду приєднаних до цього повідомлення файлів.
Дня доброго! Підкажіть будь-ласка по такій ситуації.
У 2017 році нами було здійснено дооцінку (субрахунок 5311, рядок балансу "капітал у дооцінках"). А лише наразі нам головний розпорядник дозволив здійснити технічну проводку 5111-5512, щоб на 5111 обліковувалась первісна вартість ОЗ та НМА. Тож питання, первісна вартість всіх ОЗ, НМА (рахунки 10, 11) повинна відповідати сумі 5111+5311?
Та й у балансі первісна вартість тоді повинна розподілятись між рядками "внсений капітал" (рядок 1400) та "капітал у дооцінках" (рядок 1410). Наприклад: в активі, рідок 1001 первісна вартість - 1000 грн, а в пасиві: рядок 1400 -800 грн, рядок 1410 - 200 грн, вірно?
Адже проводка при дооцінці оминає субрахунок 5111: там іде Дт 10,11 - Кт 5311 і ДТ 1411,1412 - Кт 5311.
Сычёва Татьяна3 писав:Дня доброго! Підкажіть будь-ласка по такій ситуації.
У 2017 році нами було здійснено дооцінку (субрахунок 5311, рядок балансу "капітал у дооцінках"). А лише наразі нам головний розпорядник дозволив здійснити технічну проводку 5111-5512, щоб на 5111 обліковувалась первісна вартість ОЗ та НМА. Тож питання, первісна вартість всіх ОЗ, НМА (рахунки 10, 11) повинна відповідати сумі 5111+5311?
Та й у балансі первісна вартість тоді повинна розподілятись між рядками "внсений капітал" (рядок 1400) та "капітал у дооцінках" (рядок 1410). Наприклад: в активі, рідок 1001 первісна вартість - 1000 грн, а в пасиві: рядок 1400 -800 грн, рядок 1410 - 200 грн, вірно?
Адже проводка при дооцінці оминає субрахунок 5111: там іде Дт 10,11 - Кт 5311 і ДТ 1411,1412 - Кт 5311.
Сычёва Татьяна3 писав:Дня доброго! Підкажіть будь-ласка по такій ситуації.
У 2017 році нами було здійснено дооцінку (субрахунок 5311, рядок балансу "капітал у дооцінках"). А лише наразі нам головний розпорядник дозволив здійснити технічну проводку 5111-5512, щоб на 5111 обліковувалась первісна вартість ОЗ та НМА. Тож питання, первісна вартість всіх ОЗ, НМА (рахунки 10, 11) повинна відповідати сумі 5111+5311?
Та й у балансі первісна вартість тоді повинна розподілятись між рядками "внсений капітал" (рядок 1400) та "капітал у дооцінках" (рядок 1410). Наприклад: в активі, рідок 1001 первісна вартість - 1000 грн, а в пасиві: рядок 1400 -800 грн, рядок 1410 - 200 грн, вірно?
Адже проводка при дооцінці оминає субрахунок 5111: там іде Дт 10,11 - Кт 5311 і ДТ 1411,1412 - Кт 5311.
Доброго дня!
Потрібно допомога, перерила вже весь інтернет :(
Списуємо ОЗ, вперше... В Порядку № 1314 знайшла перелік документів, а от як по датам не можу розібратися.
Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання взяли з проведеної інвентаризації у кінці 2019 року (копію).
У травні 2020 року зробили відомість про майно, що пропонується до списання та техніко-економічне обгрунтування.
Експерти нам дали акти нехнічного стану і ми списали ОЗ (комп'ютери, принтери, монітори).
Правильний порядок дій, чи щось упустили?
Доброго дня!Допоможіть! Списуємо ОЗ, вперше. В Порядку № 1314 знайшла перелік документів, а от як по датам не можу розібратися. Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання 26.11.19 (копію). 20.05.20 зробили відомість про майно, що пропонується до списання та техніко-економічне, 28.05.20 акти нехнічного стану, 29.05.20 списали ОЗ. ТАК?????
Доброго дня!Допоможіть! Списуємо ОЗ, вперше. В Порядку № 1314 знайшла перелік документів, а от як по датам не можу розібратися. Акт інвентаризації майна, що пропонується до списання 26.11.19 (копію). 20.05.20 зробили відомість про майно, що пропонується до списання та техніко-економічне, 28.05.20 акти нехнічного стану, 29.05.20 списали ОЗ. ТАК?????
Добрий день. В акті внутрішнього переміщення основних засобів є графи "Первісна (переоцінена)вартість" та "Сума". Якщо переміщення в кількості 2 шт, тоді як коректно заповнити вище наведені графи.
Добрий день. В акті внутрішнього переміщення основних засобів є графи "Первісна (переоцінена)вартість" та "Сума". Якщо переміщення в кількості 2 шт, тоді як коректно заповнити вище наведені графи.
я так підозрюю що задумувалось що первісна вартість однієї одиниці, а сума це вже кількість помножена на первісну вартість!
Чітко ніде не прописано тому як зробите так і буде!! І ніхто вам по інакшому не докаже адже інструкцію написали НЕДОЛУГО! ))
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка! Селищна рада продала будинок, кошти необхідно зарахувати на рахунок спецфонду (бюджет розвитку), дані кошти в казначействі не відображаються, як вірно зробити проводки???
Якщо нараховую доходи 2117 7211, тоді надходження коштів 2313 2117, але не дозволяється відображати кошти..
Підкажіть весь перелік проводок при реалізації (продажу) основних засобів.
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка! Селищна рада продала будинок, кошти необхідно зарахувати на рахунок спецфонду (бюджет розвитку), дані кошти в казначействі не відображаються, як вірно зробити проводки???
Якщо нараховую доходи 2117 7211, тоді надходження коштів 2313 2117, але не дозволяється відображати кошти..
Підкажіть весь перелік проводок при реалізації (продажу) основних засобів.
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка! Селищна рада продала будинок, кошти необхідно зарахувати на рахунок спецфонду (бюджет розвитку), дані кошти в казначействі не відображаються, як вірно зробити проводки???
Якщо нараховую доходи 2117 7211, тоді надходження коштів 2313 2117, але не дозволяється відображати кошти..
Підкажіть весь перелік проводок при реалізації (продажу) основних засобів.
В мене два питання
дані кошти в казначействі не відображаються
це як?
але не дозволяється відображати кошт
і це чому?
Ці кошти, не показуються в казначействі у залишку на рахунку 2313.
Добрий вечір! Допоможіть будь-ласка! Селищна рада продала будинок, кошти необхідно зарахувати на рахунок спецфонду (бюджет розвитку), дані кошти в казначействі не відображаються, як вірно зробити проводки???
Якщо нараховую доходи 2117 7211, тоді надходження коштів 2313 2117, але не дозволяється відображати кошти..
Підкажіть весь перелік проводок при реалізації (продажу) основних засобів.
В мене два питання
дані кошти в казначействі не відображаються
це як?
але не дозволяється відображати кошт
і це чому?
Ці кошти, не показуються в казначействі у залишку на рахунку 2313.
Будь ласка напишіть проводки при реалізації (продажу) основних засобів.